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Versão 9.00

Dados Informações
Scripts  CMD900.sql(4220 a 4259)
Itens 38
Implementações 25
Correções 13
Início 23/08/2016
Final 21/10/2016
Relatórios DLLs
Apuracao.rtm  SisPetroControl.Dll
PagForBradesco-Remessa_v9.rtm  sped_efd.dll
ECF.rtm  sped_pisconfins.dll
sped_pe.dll
sped_edoc.dll
sped_df.dll
sped_ecd.dll
sped_ecf.dll
BalancaJundiai.dll
BalancaJundiaiTxt.dll
BalancaToledo.dll
Banco104_SICOB.dll
Banco104_SIGCB.dll
Banco237.dll
Banco254.dll
Banco320.dll
Banco320_vSemReg2.dll
Banco422.dll
Banco633_v1.dll
Banco533_v2.dll
Banco999.dll
Banco999_ValeCred.dll
SispetroBancos.dll
SispetroBanco237_T200.dll
SispetroBanco237_T240.dll
SispetroBanco341.dll
SispetroBanco422.dll
SisPetroBanco001.dll
Limitações dessa versão
  • Não funcionará a Validação da Inscrição Estadual de Cliente (devido não disponibilização de DLL atualizada pelo Sintegra)
  • Deve ser verificado o devido funcionamento do Smart Card
  • Não está sendo disponibilizada a DLL do SPED FCONT, caso alguém necessite, favor entrar em contato com o Suporte.

Caso algum dos pontos acima interfira no funcionamento da sua empresa, NÃO ATUALIZE PARA ESSA VERSÃO!

Para utilização dessa versão, antes de atualizar, é imprescindível seguir os procedimentos indicados em Avisos da Versão 9.00.

A partir da versão 9.1 não será permitido ter Chave de Acesso de NF duplicada dentro de uma mesma empresa, tanto para notas próprias como para notas de terceiros!

Geral

  1. Acesso a Porta Serial
    A partir dessa versão (como informado nos outros DOC’s) não estaremos mais suportando a comunicação serial através do SisPetro por estar em desuso (a maioria dos PC’s não possuem mais porta serial). Com isso as rotinas de Baixa Rápida, Cheque Custódia, Cheques Recebidos, Inclusão de Movimento para pagamento a Fornecedores e Leitura de Tanque Automatizada não possuirão mais esse recurso. UPA (CCF 32929)
  2. Retirada de Tabelas da tela de Análise de Dados Geral
    Foram removida as tabelas que eram usadas na Análise de Dados Geral do Sispetro que estavam em desuso. MRSJ (CCF 31213)
  3. Remover campos em desuso na tabela de Empresas
    Foi retirado o campo NFEContentType das tabelas de Empresas e EmpresasHistorico, este campo não é mais usado nestas tabelas. MRSJ (CCF 32201)
  4. Cliente Consumidor Final
    Retirada validação no Cadastro de Clientes que obrigava que uma entidade com o campo “Consumidor Final” marcado tivesse configurada no campo “Categoria do Estabelecimento (uso do SCANC)” somente como Consumidor Final. Será responsabilidade do usuário definir qual a Categoria de Estabelecimento que o cliente se encaixa. GSN (CCF 32869)
  5. Padronização de Rotinas de E-mail e Salvamento em Arquivo
    Foram padronizadas as rotinas de impressão de formulários. Onde agora é possível definir o destino da impressão, quando a opção for para arquivo no formato PDF, o usuário pode informar o destino do arquivo e seu nome, e também pode incluir a opção de envio por e-mail deste arquivo. Estas melhorias foram implementadas nas telas de Impressão de Ordem de Carregamento, Impressão de Boleto, Impressão de DANFE, Impressão de PMM, Impressão de Carta de Correção e Impressão do Pedido de Vendas. MRSJ (CCF 32828)

Compras

  1. Melhorias no Processo de Importação de Combustíveis
    Foi incluso ao Sispetro, novos controles de Importação de Produtos, desta forma esse processo passa a ser centralizado. Estes controles passam a integrar o Contrato de Importação com os Pagamentos, tendo todos os campos necessários para facilitar a Nacionalização do Produto. Assim, o processo se iniciará com a Inclusão de PMM do tipo Importação, seguindo para a sua Aprovação, o Processo de Pagamento, Processo de Nacionalização, com ou sem Despesas, Geração da NF e por fim, o Processamento na SEFAZ. Na Inclusão de PMM, para que seja incluso as informações do Contrato de Importação, é necessário que o “Tipo de Recebimento” seja de Importação. Help:Processo de Importação de Combustíveis MRSJ (CCF 32427)

Contabilidade

  1. Relatório ECF
    Ajustado cabeçalho do Relatório de ECF do Sispetro Controladoria para não fazer referência ao Registro Y611 na apresentação dos dados de Dirigentes, já que esse registro foi eliminado a partir de 2015. Necessário atualizar o arquivo ECF.rtm no caminho do executável (ou caminhos auxiliares) do Sispetro Controladoria. GSN (CCF 32604)
  2. Fechamento de Custo
    Corrigido cálculo do Custo Médio no Fechamento de Custo quando a primeira movimentação do período não participava do CMV.GSN (CCF 24543)

Estoque

  1. Lentidão ao Gerar o DPMP – Parte II

    Foi dividido em partes o processo de geração do DPMP, é informado ao usuário qual é o processo que a geração do DPMP está com a possibilidade do seu cancelamento e é avisado ao mesmo, o status do processo. MRSJ (CCF 30913)
  2. Remoção do Campo SeqOCImportacao da tabela OrdemCarregto 
    Foi removido o campo SeqOCImportacao, já que existe um novo campo com a finalidade de marcar se a OC foi gerada através de importação. MRSJ (CCF 32791)
  3. Nova posição de temperatura no Cartão Smart Card
    No processo de Leitura do Cartão Smart Card foi adicionada a leitura da posição 6 de Temperatura para produtos cuja Categoria de Volume esteja configurada como “Gasolina Aditivada”. Nas empresas que não tenham essa posição liberada pela Dwyler, continuaremos usando a posição 2 referente a Gasolina. Necessário fazer testes no Smart Card antes de colocar em produção. Help: Uso do Smart Card no SisPetro GSN (CCF 33067)
  4.  Vínculo entre compartimentação e itens
    Corrigida uma falha que não permitia a Nota Fiscal obter os lacres e envelopes da NF corretamente e também corrige layout’s de OC que são baseados na tabela ‘CompartimentacaoOCItem’. A tabela ‘CompartimentacaoOCItem’ será removida na próxima versão. BFB (CCF 33170)

     

Faturamento

  1. NF de Devolução na Análise Geral de Vendas
    Alterado a Análise Geral de Vendas para quando estiver marcado para considerar as devoluções, utilizar a data da nota fiscal de origem da devolução como base para o filtro de Período. As notas anteriores a versão estarão utilizando a data de emissão da própria nota fiscal de devolução. BFB (CCF 32070)
  2. Depósito no Pedido e NF
    Foi alterado na Inclusão de PMM, Inclusão de Pedido de Venda, Inclusão de Pedidos de Outras Entradas e Inclusão de Outras Saídas que o Depósito sempre será informado no pedido, na Inclusão de NF Manual, o depósito, será sempre informado nos itens da NF. O perfíl de empresa “Utiliza um único depósito por pedido” não será mais usado. MRSJ (CCF 32252)
  3. Proteção da Situação do Frete na Importação de NF
    Criado uma proteção nas rotinas de importação de NF para impedir que a situação do frete fique em branco ou inválida. BFB (CCF 27774)
  4. Serviço de Manifestação Automática
    Criado um novo serviço automático que será responsável pela realização da Manifestação de Destinatário. O serviço será executado pelo Servidor Sispetro de tempos em tempos e fará todas as manifestações pendentes conforme configuração. Não será mais possível fazer a manifestação manualmente, o usuário poderá apenas adicionar o evento e o serviço irá realizar o serviço da manifestação. Serão manifestadas todas as notas pendentes dentro do período de 35 dias. Help:Serviço de Manifestação de NF-e. BFB (CCF 32879)
  5. Logo não é apresentado na impressão do DAMDFe
    Foi corrigido a falha na qual o logo da empresa não estava sendo exibido no documento auxiliar do MDF-e.MRSJ (CCF 31652)
  6. Lacre e Envelope nas Observações de NF com mais de um Item
    Foi ajustado o processo de Faturamento Automático para adicionar as informações de Lacre e Envelope de todos os Itens nas observações da NF separando por nota da mesma forma que é feito no faturamento manual. MRSJ (CCF 32805)
  7. Salvando erros de validação da Importação de NF com sujeira
    Foi corrigida a apresentação de erros durante o processo de importação da NF, o mesmo apresentava caracteres estranhos. MRSJ (CCF 32814)
  8. Erro Vínculo OC e PMM na Importação de NF
    Corrigido erro apresentado ao clicar no botão Exibe Erros/Avisos na tela de Vínculo de OC ou PMM na Importação de NF. GSN (CCF 33059)
  9. Vínculo de NF de origem e NF de Remessa Automática
    Corrigido o vínculo entre a NF de Origem e uma NF de Remessa gerada automaticamente, o mesmo estava invertido, ao invés da NF de Remessa referenciar a NF de Origem, estava sendo referenciada. GSN (CCF 32990)
  10. Parcelas indevidas na Nota Fiscal
    Ao informar despesas acessórias ou seguro manualmente na Inclusão da NF, se a mesma não tivesse configurada para Gerar Contas Pagar/Receber, as parcelas eram geradas indevidamente, o que foi corrigido.GSN (CCF 32951)
  11. Campo CEST para uso no DANFE
    Disponibilizado o campo CEST no condutor de dados ItensNF para sua utilização no DANFE. Quem desejar deve fazer a edição de seu layout e adicionar o campo. GSN (CCF 32903)
  12. Tipo do Campo Peso
    Alterado o tipo de dado no banco de dados para os campos de Peso da Nota Fiscal e do MDF-e para que aceite valores altos. Alguns valores, ao serem salvos, eram diminuídos pelo banco, o que não ocorrerá mais. GSN (CCF 32878)

Financeiro

  1. Fluxo de Caixa
    Adicionados os botões “Abrir Itens” e “Fechar Itens” na tela de Fluxo de Caixa para permitir essas ações para todos os itens num único comando . GSN (CCF 32923)
  2. Baixa incompleta no Pagamento Eletrônico
    Alterada estrutura de Baixa do Pagamento Eletrônico para evitar baixas incompletas quando algum título envolvido no Pagamento Eletrônico não possa ser baixado. GSN (CCF 32844)
  3. Pagamento Eletrônico Demais Bancos
    Alterado o Serviço de Pagamento Eletrônico para fazer a leitura de arquivos de Pagamento Eletrônicos que contenham convênio vinculados a contas do Banco do Brasil (001), Rendimento (633) e Itaú (341), desde que tenham o mesmo layout do Bradesco. No processo manual de Pagamento Eletrônico isso já era permitido. GSN (CCF 32823)
  4. Geração de Pagamentos Eletrônicos
    Foi alterada a rotina para geração de pagamentos eletrônicos para facilitar o seu lançamento. O usuário antes tinha a possibilidade de selecionar mais de um título, porém deveriam ser do mesmo fornecedor, mesma data de vencimento e mesma empresa, agora o usuário poderá selecionar títulos de diversos fornecedores com datas de vencimento diferentes e de empresas diferentes. Foi adicionado uma tabela com os títulos selecionados, os quais serão agrupados por fornecedor, data de vencimento e código de empresa. Help: Inclusão de Movimento – Pagamento Eletrônico BFB (CCF 32205)
  5. Arquivo de Remessa PagFor
    Alterada a rotina que gera a numeração de linhas do arquivo de remessa PagFor, pois em determinadas situações estava pulando a numeração da ultima linha. Necessário utilizar o arquivo ‘PagForBradesco-Remessa_v9.rtm’ na Manutenção de Exportação de Dados. BFB (CCF 32021)

Fiscal

  1. Apuração de ICMS
    Ajustados os textos dos cabeçalhos referentes à Saída que estavam como crédito, quando deveriam estar escritos como débito. GSN (CCF 32111)
  2. Conjunto de Dados
    Todos os registros dos Conjuntos de Dados referentes a SPED (EFD, ECD, ECF, etc) que o Sispetro não preenche, serão apresentados com o fundo cinza na tela de Conjunto de Dados. GSN (CCF 31809)
  3. Código de Barras no SPED EFD ICMS/IPI
    Configurado registro 0200 do SPED EFD ICMS/IPI para que só seja preenchido o campo de Código de Barras se ele for diferente do Código do Produto. GSN (CCF 32341)

  4. SPED PE – SEF II
    Realizados ajustes de arredondamento e formatação de valores no SPED Fiscal de PE (SEF II), além de ajustes na participação de campos e registros. GSN (CCF 25101, CCF 25986, CCF 25018)

Patrimônio

  1. Efetivação de Movimento de Patrimônio
    Corrigida tela de Efetivação de Movimento de Patrimônio, que exigia que o Número do Documento fosse preenchido com zeros a direitas. Agora isso não é mais necessário. GSN (CCF 33022)

Transporte

  1. Nome da Transportadora Vinculada no Ordem de Carregamento
    Na emissão da Ordem de Carregamento é apresentado o código da Transportadora Vinculada ao motorista, porem o seu nome não era apresentado. A partir dessa versão serão apresentados o código e o nome da transportadora vinculada. UPA (CCF 33319)

Vendas 

  1. Dados de Aprovação Pedido de Venda
    Alterado o processo de Desmembramento de Pedido para que salve nos novos pedidos criados todos os dados de aprovação do Pedido que foi desmembrado. GSN (CCF 33012)
  2. Data Limite de Retirada no Contrato de Venda
    Na Manutenção de Contratos de Venda será permitido alterar, além do #Docto, o Preço Unitário e a Data Limite de Retirada. Na inclusão do pedido de Venda não serão aceitos contratos cuja data limite de retirada seja anterior à data de entrega do Pedido
    . Help: 6. Contrato de Venda GSN (CCF 32787)
  3. Alteração de Depósito em Pedido Faturado
    Alterado o perfil de usuário “Permite alterar depósito do Pedido” para ter 3 opções: Não permite, Permite em Pedidos sem OC e NF e Permite em qualquer pedido. A tela de Alteração de Depósito no Pedido de Venda passará a verificar a situação do pedido e o perfil do usuário para permitir ou não a alteração. Já a tela de Desmembramento de Pedido será acessada por usuários que estejam configurados em qualquer das opções que não seja “Não permite”. Todos os usuários que tinham permissão para alteração foram transferidos automaticamente para a opção “Permite em Pedidos sem OC e NF”. Caso algum usuário possa alterar depósito de pedidos com OC ou faturados, altere sua configuração na aba Vendas. Isso evitará que qualquer usuário altere pedidos já faturados, já que nesses casos é necessário complementar a ação com Carta de Correção. Help: Alteração de Depósito em Nota Fiscal de Venda 
     GSN (CCF 32778)

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